1、負責組織公司內部審計制度的制訂和修訂;
2、負責對各部門及直屬子公司財務收支、資產質量、經營績效及其他經濟活動的審計;
3、負責對直屬子公司領導人員的任期經濟責任審計;
4、負責對直屬子公司內部控制制度的健全性 、有效性以及制度執行情況的合規性、風險管理的審計;
5、負責對接集團審計總部,完成審計總部安排的相關工作;
6、督促被審計單位對審計發現問題的整改落實并跟蹤、關注整改結果,確保整改到位;
7、負責國資平臺企業內部審計報表收集系統的報表上報工作;
8、編制、組織、實施公司內部審計計劃,協調、指導公司系統內部審計工作;
9、配合公司紀委進行相關的審計檢查,協同相關監督管理部門落實監管機構的有關監管要求;
10、完成公司領導交辦的其他工作。
1、全日制本科及以上學歷,具有財務相關專業背景,碩士優先;
2、具有會計系列中級或以上職稱;
3、具有3年以上國有企業財務管理或3年以上相關審計工作經驗;
4、精通國家財稅法律規范;諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;
5、具有較強的團隊精神,良好的政治素養及職業操守,無不良紀錄。
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